Obsah
Detail faktúry č.: 137
- Typ faktúry
- Číslo faktúry137
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaverejné obstarávanie
- Cena180,00 EUR
- Dátum doručenia19.1.2015
- Dátum splatnosti22.1.2015
- Dátum úhrady20.1.2015
- Dátum vystavenia13.1.2015
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia12.11.2015
- OdberateľObec Ostrov
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPrvá Komunálna Finančná a.s.
- IČO36557129
- DIČ
- AdresaSamova 11, 949 01, Nitra
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty